Page History
...
Anchor Ön Sorgulama Ön Sorgulama
Ön Sorgulama
Dövizli Hareket Dökümü Ekranı | |||
---|---|---|---|
Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, dövizli hareket dökümü için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | ||
Tip | Dövizli hareket dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. | ||
Grup Kodu | Dövizli hareket dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Kod-1/2/3/4/5 | Dövizli hareket dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||
İl | Dövizli hareket dökümü için il kısıtının verildiği alandır. | ||
İlçe | Dövizli hareket dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. | ||
Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | |||
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| |||
Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Dövizli hareket dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki dövizli hareket dökümüişleminde kullanılmak üzere saklanır. | |||
Dövizli hareket dökümü ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | |||
Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Anchor Genel Kısıtlar Genel Kısıtlar
...
Dövizli Hareket Dökümü Ekranı | |||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için verilecek girilen başlangıç tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilecektiredilir. | ||
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için verilecek girilen sınır tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu Girilen tarihe kadar olan tüm hareketler listeye dahil edilecekedilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmeyecektiredilmez. | ||
Normal/FirmaTFRS | Bu alandan raporda Raporda listelenecek döviz cinsi belirlenmektedircinsinin belirlendiği alandır. “Normal Döviz” seçildiğinde, işlem yapılırken kayıtlar kayıt üzerinde girilmiş olan döviz bilgisini ifade ederbilgisi listeleye dahil edilir. “Firma Dövizi” “TFRS” seçildiğinde döviz tipi ve otomatik çevrim sahalarına alanlarına müdahale edilemeyecektir. “Firma Döviz” Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Paramatre edilmez. “TFRS” Şirket - Şube Parametre Tanımları bölümünde belirtilmiş olan döviz tipidir. | ||
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilen tarih aralığının kayıt tarihi olarak mı yoksa vade tarihi olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. | Döv.Tip | Bu alanda Girilecek tarih aralığının "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" seçeneklerinden hangisinin baz alınacağının belirlendiği alandır. |
Döviz Tip | Cari hareket kayıtlarında işlem gören hangi döviz tipine ait hareketlerin listeye dahil edileceğinin belirlendiği alandır. Buradaki döviz tipi seçimine göre, sadece ilgili döviz tipine ait hareketler raporda listelenir. Döviz tip aralığı “Normal” seçildiğinde aktif hale gelir. Rehber butonu ile, döviz tipleri arasından seçim yapılır. | ||
Hareket Tipi Aralığı | Bu alanda verilen hareket tip aralığına ait olan cari hareketler raporda listelenecektir. | ||
Açıklama | Raporda cari hareket kayıtlarındaki Açıklama sahasına göre kısıtlama yapılabilecektir. Bu alanda girilen bilgilere uygun hareketler listelenecektir. Bu sahada _ (alt çizgi) ya da % (yüzde) karakteri kullanılarak maskeleme yapılabilir. | ||
Otomatik Döviz Çevrimi | Bu seçenek işaretlendiğinde, cari hareket kayıtlarında kaydedilmiş olan, bütün hareketlerin döviz fiyatları, Döviz Modülünde tanımlanmış olan 1. Döviz tipine göre, hareket tarihlerindeki kur değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak listelenir. Eğer, İşlemler bölümünde Döviz Tutarları Oluşturma işlemi çalıştırılarak döviz tutarları oluşturulmuş ise bu parametre işaretlenmemelidir. Cari kayıtlardaki işlemlerin bir kısmı döviz, bir kısmı ise TL üzerinden yapıldıysa veya farklı döviz türlerinden yapılan kayıtların tek bir döviz tipine göre alınmasının istenildiği durumda İşlemler bölümünde “Döviz Tutarları Oluşturma” işlemi çalıştırılmalı ve “Firma” döviz bölümünde oluşan tutarlar genel kısıtlardaki firma dövizi seçilerek rapor bu şekilde alınmalıdır. | ||
Faturada Detay | Raporu alınan cari harekette, var ise fatura hareketlerinin detaylarının da raporda çıkması için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; raporda yer alan bir fatura hareketi, bu alan işaretlenmiş ise ilgili faturada kayıtlı olan stok kodu, stok ismi, miktarı ve fiyatı gibi detay bilgileriyle listelenecektir. | ||
Sadece Dövizli Sahalar | Bu alan “Faturada Detay” alanı işaretlendiği zaman aktif gelmektedir. Rapor alınırken fatura hareketleri için detay bilgilerinden sadece döviz bilgisi içeren alanların görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | ||
Girilen Miktar ve Fiyat Basılsın | Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1/Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsınmı parametresi işaretlenerek faturada farklı birimlerden işlem yapılıyorsa; girilen ölçü birimine göre miktar ve fiyatın listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. (birinci ölçü birimine çevrilmeden). Detay bilgi için bakınız Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1. | ||
Senet/Çek Detay | Raporu alınan cari harekette, var ise senet/çek hareketlerinin detaylarının da raporda çıkması için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; harekette yer alan bir çek hareketi, bu alan işaretlenmiş ise ilgili çeke ait çek numarası, asıl borçlu adı ve vade tarihi gibi detay bilgileriyle listelenecektir. | ||
Fatura Açıklama | Satış ya da alış faturalarında açıklama parametresi kullanılıyor ise açıklama sahasına girilen kayıtların, raporda görülebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır. | ||
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır. | ||
E-Posta Gönderilsin | E-Posta uygulamasını kullanan firmalar için geçerli bir parametredir. Bu alan işaretlendiğinde listesi alınan cari hesaplar için tanımlanmış e-mail adreslerine rapor e-posta ile gönderilecektir. | ||
Operasyon Dövizi Basılsın | Bu alan “Firma” sahası seçildiği zaman aktif gelmektedir. Rapor firma döviz tipine göre listelenirken, o cari harekete ait operasyon yani cari hesap kartındaki döviz tipi ile kaydedilen hareketlerin de görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Muhasebe Detay | İlgili cari hareket kaydı entegrasyondan muhasebeye aktarıldı ise o hareketin Muhasebe modülündeki yevmiye fişi bu alanın işaretlenmesi ile raporda listelenebilecektir. | ||
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
TL Hareketler Dökülsün | Raporda dövizli olmayan TL hareketlerinde dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | ||
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | ||
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |