Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır.
Info |
---|
Bu bölüm, sadece müşteri çek alımları ve |
...
alınan çeklerin tahsilatı için farklı cari kodlar kullanan firmalar için |
...
düzenlendi. Normalde, satıcılara |
...
ciro edilen çekleri tahsilatı ile ilgili herhangi bir işlem |
...
yapılmasına gerek yok. |
...
...
Seri Kodu
...
Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.
...
Fiş No
...
Farklı cari kullanımında, müşteri çeklerinin tahsil edilene kadar riskte olduğu düşünülür ve alınan çekler fatura cari hesabına aktarılarak bakiyeninkapanması istenmez. Bu nedenle, çekler müşteriden alındığında, başka bir cari hesap kodu kullanılır. Çekler tahsil edildiğinde, çeki alırken kullanılan cari hesaba borç, verilen alacak cari hesap koduna (fatura cari hesabı) alacak kaydedilir. İki cari kullanımında, alınan çekler bankaya verilmişse bankalardan gelen dekontlar, "Çek Tahsil Dekontu" veya "Toplu Çek Tahsil Dekontu" kullanılarak bu işlemler yapılabilir. Satıcılara ciro edilmiş çeklerde herhangi bir tahsil dekontu dönmediği için, bu işlemin daha önce yapılması mümkün değildi. Programa eklenen "Toplu Ciro Çekleri Ödeme Dekontu" bölümü ile, vade tarihi geçmiş ciro çeklerinin fatura cari hesabına aktarılması sağlandı.
Toplu Ciro Çekleri Ödeme Dekontu Ekranı | |
---|---|
İşlem Tarihi | Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin |
girildiği alandır. |
Girilen tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında |
kullanılır. | |
Vade Tarihi Aralığı | Yapılan kayıt için baz alınacak vade tarihi aralığının girildiği alandır. |
Döviz Tipi |
Tahsil |
edilmesi istenen çekler için |
döviz |
tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi |
girildiğinde, tahsil edilecek çeklerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması |
gerekir. |
Döviz Kuru | "Döviz Tipi" girildiğinde, döviz kuru |
varsa otomatik olarak |
ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli |
çekler için kur farkı |
hesaplanırken kullanılır. |
Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu
Bu sahalar, ilgili uygulamalar kullanılıyor ise sorgulanacaktır. Eğer kayıt girilir ise oluşacak kayıtların ilgili sahalarına atılacaktır.
Tahsil/ Teminat Hesap Kodu ve Adı
Çeklerin tahsile verildiği banka hesap kodunun, bankalar cari hesaplarda tanımlanmış ise cari hesap, muhasebede tanımlanmış ise muhasebe hesap kodunun girileceği sahadır. Bu sahaya girilen banka/cari/ muhasebe koduna cirolanmış olan senetler, bulunarak tahsil işlemi yapılacaktır. Boş geçilemez.
Virman Hesap Kodu ve Adı
Tüm Çekler Getirilsin | Girilen bilgiler doğrultusunda, grid ekrana tüm çeklerin getirilmesi için kullanılan seçenektir. |
Çek Seri No | Çekin üzerinde yer alan seri numaranın girildiği alandır. |
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanan ve ilgili dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, seri kodları arasından seçim yapılır. |
Fiş No | İlgili kayda ait fiş numarasının girildiği alandır. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. |
Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, |
müşterilerden aldığı çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba |
işler (çekler ödenene kadar riskli olduğu için) |
ve çek tahsil edildiğinde |
müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman |
yapar. Bu işlemin |
"Çek Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak |
yapılmasını sağlamak için, dekont ekranında |
"Alacak Cari Kodu" alanı kullanılır. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır. Boş bırakılmaz. Çekin tahsilatı sırasında, |
Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod |
gelir. Yapılması gereken |
; çek tahsilatının hangi cari koda alacakhareketi olarak |
kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun |
Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile |
Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek, |
çek alımında kaydedilen alacak hareketi |
kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması |
sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu |
alan kullanılmaz. "Borç Cari Kodu" alanında veren kodundan farklı bir kod |
belirtilmesi istendiğinde |
, çek tahsilatının bu bölümden değil |
önceden olduğu gibi "Çek Tahsil Dekontu" bölümünden yapılması gerekir. Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan |
senetler için tahsilat |
yapılır. Bu |
sebeple, "Alacak Cari Kodu" alanında cari kod maskesi |
desteklenir. Maskenin düzgün |
kullanılması için, açılan cari kodların |
belli bir standartta olması |
gerekir. Örneğin |
; A0001, A0002, A0003 şeklindeki |
kodlarının fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki |
kodlarının senet takip cari hesapları için |
açıldığı varsayıldığında; Her üç cari |
için aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi |
yapılaması için, "Alacak Cari Kodu |
" alanına "????? |
2" girilmesi gerekir. Böylece, soru işareti (?) girilen |
alanlara, |
çeklerdeki veren kodlar |
aktarılarak kodun sonuna 2 |
eklenir. | |
Açıklama | Bu |
alana program tarafından otomatik olarak başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama |
aktarılır. |
Herhangi bir değişiklik |
yapılmazsa tahsil edilen çek numaraları açıklama |
alanının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına |
aktarılır. |
Girilen koşullara uygun çeklerin, grid |
ekranda listelenmesi için kullanılan butondur. |
Listelenen |
çekler içinde tahsil edilecek |
olanların üzerinde iken fare ile |
çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır. | |
Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur. | |
Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur. | |
Toplu ciro çekleri ödeme dekontu için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur. |