Page History
...
Satış parametreleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Tanım | Açıklama | |
---|---|---|
Malzeme Satış Fiyatları – KDV | Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir: Malzeme Satış Fiyatları – KDV, Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. Dahil seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir. | |
Hizmet Satış Fiyatları - KDV | Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir: Hizmet Satış Fiyatları - KDV, Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir. | |
Satış Siparişleri - KDV | Satış sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil / Hariç" alanı öndeğeridir. Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme / hizmet birim fiyatıdır. Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir. | |
İndirimler | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Buİndirimler parametre satırı iki seçeneklidir :; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına. Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satınalma /satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış / satışalım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alış / satışAlım irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş / çıkıştutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış / satışalım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir. | |
Masraflar | Mal satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği buizleneceği Masraflar parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. BuMasraflar parametre satırı iki seçeneklidir :; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına. Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satışalım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok satışalım tutarı yeniden hesaplanır. SatışAlım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satışalım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satışalım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satınalmaalım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir. | |
Promosyon İndirimleri | Satış fişlerive faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği buizleneceği Promosyon İndirimleri parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:Promosyon İndirimleri parametre; Malzemelere Dağıtılacak ve Ayrı Hesapta İzlenecek olmak üzere iki seçeneklidir. Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stokmalzeme ve satışalış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stokBu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok satışalım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülür. Malzemedüşünülerek stok satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her bir stok satırının net satışalım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satışalım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyonPromosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzemestok satırının satışınımaliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satışalım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak"alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve verilenalınan promosyonlar aslında satış gelirlerimizistoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, satışlarınstokların toplam tutarınımaliyetini değiştirmeyen bir bedelsizmal çıkışıdırfazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını damaliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam satışlarımaliyeti bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki. Stoklarımızdaki mal sayısı azalırartar. Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satışalım irsaliyesinde stokmalzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satışalım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stokmalzeme satırlarının satışalım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok satışalım tutarı ,ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyonPromosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satışalım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış"alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve verilenalınan promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarınımaliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıpsağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında giderlerigelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. | |
Kullanılacak İade Maliyeti | İade maliyetlerininmaliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. BuKullanılacak İade Maliyeti parametre satırı üç seçeneklidir:; Giriş Maliyeti, Güncel Maliyet ve İade Maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir. ÇıkışGiriş Maliyeti seçilirse, iade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda birsatış iade fişindefişinin satırlarında, iade edilen stoklarınstok için, hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok hareketisatırı ile ilişkilendirilebilir.ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının girişçıkış maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin çıkış maliyetinenet alım tutarına eşit olur. (Burada ilişkilendirilen tutarın çıkış hareketinin net satış tutarı değil, maliyeti olduğuna dikkat etmek gereklidir.)Satış iade satırının girişçıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. GirişÇıkış tutarı ile girişçıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. (İdeal durumda satış iadesinin zararı, ilişkilendirilen satış işleminin karına eşit olmalı ve kar/zarar toplamları açısından denge sağlanmalıdır.)Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği satışın maliyeti üzerinden arttırıralımın net tutarı üzerinden azaltır. ( GirişÇıkış tutarı envanteri etkilemez.) Güncel Maliyet seçiminde ,bir satış iade fişiylefişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemlerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Girişlerin ortalaması, eldekilerin ortalaması ve dönemsel ortalama yöntemlerine göre; satış iade işlemi, her ne kadar yönü farklı da olsahareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki stokbirim maliyeti, satışsatınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. GirişÇıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. FIFO ve LIFO yöntemlerinde ise satış iade hareketinin birim maliyeti, o iade işleminden önceki son alım hareketinin net alım tutarına eşitlenir. Giriş maliyeti (net alım tutarı x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.Satış iade satırının girişçıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. GirişÇıkış tutarı ile girişçıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)İade Maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının girişçıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının girişçıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. GirişÇıkış tutarı ile girişçıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenirizlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden arttırırazaltır. ( Girişçıkış tutarı envanteri etkilemez .)) İade maliyeti bir satış işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir. | |
Sipariş Onay Bilgisi | Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:
Sipariş Onay Bilgisi parametre satırı; Öneri, Sevk Edilemez ve Sevk Edilebilir olmak üzere üç seçeneklidir. Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır. Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir. | |
İrsaliye Sevk Durumu | İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametreİrsaliye Sevk Durumu parametresi Sevkedildi ve Sevkedilmedi olmak üzere iki seçeneklidir :. Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler sevkedildi"Sevkedildi" statüsünde, satışsatınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satışsatınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır. Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin "Sevkedildi" durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır. | |
İrsaliye / Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar | Alınan siparişlerin satışsatınalma irsaliyesi veya satışsatınalma faturasına, satışsatınalma irsaliyelerinin satışise satınalma faturasına aktarılması durumunda ,fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametreaktarılacağı İrsaliye / Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametresi ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir:İrsaliye / Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametre satırı; Fişte Girildiği Şekliyle, Tutara Çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere üç seçeneklidir. Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir. Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır. Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar. Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz. | |
İrsaliye / Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi | İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:İrsaliye / Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi şu seçenekleri içerir; Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek. Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır. | |
İrsaliye / Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi | İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır. | |
Sipariş Rezerve Durumu | Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Sipariş Rezerve Durumu Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş fişi satırında Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır. | |
Otomatik İrsaliye / Sipariş Basımları | Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir: Otomatik; Otomatik İrsaliye Basımı ve Otomatik Sipariş Basımı Bu parametre . Otomatik İrsaliye / Sipariş Basımları parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır. | |
Otomatik Barkod Basımı | Barkod etiket basımı öndeğeridir. | |
Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları / İrsaliye Satırları | İrsaliye ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları ve sipariş satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir: Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları / İrsaliye Satırları parametre satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek , Grup Kod'una Göre Birleştirilecek ve Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek olmak üzere dört seçeneklidir. Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fişte yer alan her satır bastırılır. Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Info | Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır. Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı hareket özel koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır. |
Sipariş / İrsaliye Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: Sipariş / İrsaliye Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun , Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin olmak üzere üç seçeneklidir. Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. | |
Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması | Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması parametresi şu seçenekleri içerir: ; Sıralanmayacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak , Koda Göre Sıralanacak ve Raf Numarasına Göre Sıralanacak. Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Sıralama seçenekleri, sipariş ve irsaliyeler kaydedildikten sonra geçerli olacaktır. | |
İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü | İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez. Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir. | |
Tamamı Sevkedilmiş Siparişler | Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı bu parametre yapılmayacağı Tamamı Sevkedilmiş Siparişler parametresi ile belirlenir. Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir. | |
Kısmi Sevkedilmiş Siparişler | Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Kısmi Sevkedilmiş Siparişler; Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir. Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu istenmiyorsa Kısmi Sevkedilmiş Siparişler parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. "Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. | |
İrsaliye Basımında Detay Satırları | Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır. | |
İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli | Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir. | |
Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm | Satış işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm, Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir. "Kasa" seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme / tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. "Ticari Sistem" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir. | |
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı | Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. | |
Satınalma / Satış Koşulları | Bu parametre ile alış / satış koşullarının okunma şekli belirlenir. İki seçeneklidir: Satınalma / Satış Koşulları, Sadece İlk Hesaplamada Okunacak ve Her Hesaplamada Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir. Sadece İlk Hesaplamada Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış / satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur. | |
Satışta Otomatik Seri / Lot Hareketleri Oluşturulacak | Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre sarf, fire ve ambar hareketleri ile satış irsaliye ve faturaları için geçerlidir. Satışta Otomatik Seri / Lot Hareketleri Oluşturulacak, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır. Seri/lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da (iptal edilen fişler dahil) ilgili malzeme için seri/lot numaraları otomatik olarak oluşturulur. | |
Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü | Siparişler için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır. "Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz. | |
Fiyat Endeksi Atama Türü | Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu Fiyat Endeksi Atama Türü parametre satırı iki seçeneklidir: Hareket; Hareket Tarihine Göre ve Malzeme Devir Hızına Göre olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır. Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten "Ortalama Stokta Kalma Süresi" kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan "Ortalama Stokta Kalma Süresi" alanına aktarılır. | |
Enflasyon Düzeltme Tarihi | Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir. | |
İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek | İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır. "Evet" seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır. "Hayır" seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez. | |
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın | Satış işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın, Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme / hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme / hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez. | |
Siparişte Ödeme Tipi | Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir. Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçeneklidir:; Ödemeli ve Ödemesiz. Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz. | |
Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü | Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Proforma Rezerve Durumu" parametresine "Evet" denilmesi durumunda geçerlidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır. "Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz. | |
Proforma Rezerve Durumu | Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Proforma Rezerve Durumu, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır. Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir. | |
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur | Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır. | |
İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre aktarılmayacağı İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Info | |
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre aktarılmayacağı Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir.Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Info | |
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar | Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura / irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre getirilmeyeceği Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar parametresi ile belirlenir. Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fşi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş / faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye / fatura satırına otomatik olarak aktarılır. | |
Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi | Güncellenecek Alınan sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Şu seçenekleri içerir: Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi şu seçenekleri içerir; Güncellenmeyecek ve Güncellenecek. | |
İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü | İşlem Durdurulacak İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre yapılacağı İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir: İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz. | |
İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü | İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre yapılacağı İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Parametre İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametre satırı şu seçenekleri içerir: İşleme; İşleme Devam Edilecek , Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz. | |
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak | Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. "Hayır" seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz. | |
İşyeri / Fabrika/ Ambar Kontrolü | İşlemler sırasında işyeri, ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre yapılmayacağı İşyeri / Fabrika/ Ambar Kontrolü parametresi ile belirlenir. İşyeri / Fabrika/ Ambar Kontrolü, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. İşyeri / ambar kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında Ambar No. alanında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar listelenir ve seçilebilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambarlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambarın ait olduğu işyeri, ambar tanımı yapılırken belirlenir. | |
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse ( Sipariş / İrsaliye) | Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse ( Sipariş / İrsaliye) parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir. Info | |
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Kontrol | Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda fiyat kontrolünün Genel mi yoksa Ambar Bazında mı yapılacağının belirlendiği parametredir. Genel seçiminde, ambar kontrolü olmadan son satınalma fiyatı üzerinden fiyat kontrolü yapılır. Ambar bazında seçiminde, satış işleminde seçilen ambar için yapılmış son satınalma fiyatı üzerinden birim fiyat kontrolü yapılır. | |
Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş / İrsaliye) | Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş / İrsaliye) parametre satırı aşağıdaki şu seçenekleri içerir: İşleme; İşleme Devam Edilecek , Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak . İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. | |
İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın | İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre güncellenmeyeceği İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın parametresi ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler “Ekle” ile “Seçilenler” bölümüne aktarılır. | |
İrsaliye Durumu | İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. İrsaliye Durumu, Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir. | |
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel) | Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | |
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır) | Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | |
Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın | Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"'dır." "Evet" seçiminde Diğer İşlemler menüsü altında yer alan İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir. "Hayır" seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir. | |
Öneri Sipariş Basımı | "Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. | |
Sevkedilemez Sipariş Basımı | Siparişin statüsü Sevkedilemez olduğunda yazdırılıp yazdırılamayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde sevkedilemez durumdaki siparişler yazdırılamaz. | |
Öneri İrsaliye Basımı | "Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. | |
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi | "Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre gönderilemeyeceği Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi parametresi ile belirlenir. Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz. | |
Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri | Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir: Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir. Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder. Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır. Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir. Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir. | |
Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın | Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir. Evet seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir. | |
Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihi | İrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın | Satış faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre alınmayacağı Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın parametresi ile belirlenir. Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır. | |
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek , Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez. | |
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek , Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez. | |
Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin | Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, satış sipariş satırına/satırlarına uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır. | |
Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin | Satış sipariş geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma siparişine yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, satış siparişine uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır. | |
Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin | Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elamanı yoksa, parametrede "Evet" seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir. | |
İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü | İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre yapılmayacağı İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez. | |
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma | Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre alınmayacağı Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma parametresi ile belirlenir. Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. "Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. | |
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri | Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz. | |
Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi | Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir. Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır. Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır. | |
Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin | Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Düzenleme Tarihi alanının tarihinin/zamanının değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde, Sevk Tarihi/Zamanı | Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Sevk Tarihi/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanları boş gelir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, gelen uyarıya Tamam denirse sevk tarih/zamanı güncellenir, Vazgeç denirse alanlar boş gelir. Güncellenecek seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanlar da güncellenir. | |
Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin | Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur | Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi için kullanılan parametredir. İrsaliye ve faturalar için geçerlidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde son kullanma tarihine bakılmaksızın işlem kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanarak kullanıcı uyarılır. Tamam ile devam edilirse işlem kaydedilmez. İşlem Durdurulacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanır ve çıkan fark durdurma gün sayısından az ise işlem durdurulur. | |
Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı | Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi ile entegre çalışan bir parametredir. İlgili parametrede Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçili ise, bu parametrede belirtilen çıkış işlemini durdurma gün sayısı değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesabına göre çıkış işlemi durdurulur ya da kullanıcı uyarılır. | |
Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler | Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır. | |
İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler | İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır. | |
Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler | Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır. | |
Fatura Toplu Muhasebeleştirilme İşleminde Fiş Sıralama | Faturaların toplu muhasebeleştirme işleminde fiş sıralamasının Fiş Numarasına Göre mi yoksa Fiş Giriş Sırasına Göre mi yapılacağının belirlendiği parametredir. Tip | |
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu | İade tipi iade maliyeti olan satınalma iade fişlerinde, iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler | İade maliyeti girilmesi zorunlu olan fiş türlerinin belirlendiği parametredir. İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler; İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir. | |
Satış Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü | Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında, fiyat değiştirme limit kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. | |
Gerçek Durumundaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilsin | e-İrsaliye olarak girilen "Gerçek" durumundaki irsaliyelerin değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Gerçek Durumundaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-İrsaliye üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-İrsaliye ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir. | |
Karşı Sipariş Fiş Açıklamasına Cari Hesap Bilgisi Eklensin | Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş içerisinde detaylar-açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesinin gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin | Karşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir. | |
Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişler | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alışfiyatının alış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır. | |
Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişler | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı satış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır. |