Page History
Maliyet Muhasebesi Parametreleri, Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Maliyet Muhasebesi Modülü" menüsünün altında yer alır. Maliyet Muhasebesi Parametreleri, Maliyet Muhasebesi Modülü ile ilgili işlemlere başlamadan önce bazı tanımlamaların yapılmasını sağlayan bölümdür.
Maliyet Muhasebesi Parametreleri ekranı; Maliyet Parametreleri-1 ve Maliyet Parametreleri-2 sekmesinden oluşur.
Maliyet Parametreleri-1 Anchor
Maliyet Muhasebesi Parametreleri -1ekranı Maliyet Parametreleri-1 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Maliyet Muhasebesi Parametreleri Ekranı | |
---|---|
Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın | Yöntemin oluşturulması için merkez şirketin dışında, üretim amacıyla hammadde sarf çıkışlarının yapılacağı bir şubeye (Üretim hattına) ihtiyaç vardır. Bu mantıkta bir şube açılacak ve merkezde Üretim modülünden, mamullerin üretim ağaçları oluşturulur. Merkez şirketten girilen hammadde faturaları daha sonra üretimde kullanılması için bu şubeye - Fatura → Depolar Arası Transfer bölümünden - aktarılır. Şubeye çıkışı yapılan veya aktarılan her hammadde kaydının yarı mamul olarak kabul edilip muhasebede 151 hesaplarına aktarılması için "Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın" parametresinin seçilmesi gerekir. Ayrıca, tanımlanan Şube Kodu'nun (Üretim hattı), “İşlem Sırası Tanımlama” bölümünden, her üretim sırası ve Ana Maliyet Kodu bazında, üretim yapılan şube veya depo kodunun tanımlaması gerekir. Program sarf mahsup fişlerini oluştururken, 150 den 710 hesaba geçen hammadde sarf tutarlarını 710 hesaptan 151 hesaba otomatik olarak hammadde bazında aktarır. |
Üretim Hattı Depo/Şube No | Yukarıda hammadde transferinin yapılması için açılacak ya da eskiden var olan ve kullanılacak olan şube kodunun (Üretim hattının) girildiği alandır. Eğer 1 numaralı şube üretim hattı için kullanılacaksa bu alana 1, Üretim hattı için 2 numaralı şube kullanılacaksa bu alana 2 değerinin girilmesi gerekir. |
Üretimdeki Fire Uygulaması Maliyet Oluşturmada Dikkate Alınsın | Maliyet Oluşturma işleminde, Üretim'de uygulanan Fire Uygulaması'nın dikkate alınması için kullanılan parametredir. |
151 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın | Hammaddelerin 151 hesaplara geçirilecek olan tutarlarının, hammadde bazında detaylı olarak ayrı ayrı muavin kodlara göre oluşturulması için kullanılan parametredir. Bu durumda, her hammadde stok kodu ya da grubu bazında oluşturulan detay kodlarından biri seçilerek, tüm hesaplarda söz konusu alan için muhasebe kodlarının girilmesi gerekir. Hammadde bazında 151 hesaplara detaylı aktarım istenmediğinde ise bu parametre seçilmeyerek, aşağıda sorgulanan ve total aktarım için kullanılacak olan muavin hesap kodunun girilmesi gerekir. |
151 Hesap Muavin Kodu | “151 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresini seçmeyen - hammadde çıkışlarını 151 hesaplarda tek bir muavin koda aktararak takip etmek isteyen - firmalar için çıkışların yazılacağı yarı mamul hesabının (151) muavin kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılır. "Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın" parametresi seçildiğinde aktif hale gelir. |
151 Hesap Stok Detay Kodu (Diğer 1, 2, 3) | “151 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresi seçilmişse, Stok Kodu bazında aktarım yapılması için stok detay kodlarından Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3 seçilerek, bunlardan birinin numarasının bu alana 1, 2 ya da 3 olarak tanımlanması gerekir. Bu tanımlamadan sonra, Stok → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden ilgili alan (Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3), 151 hesaplara aktarılacak her hammaddenin stok kodu için tek tek girilmesi gerekir. |
710 Hesaba Hammadde Bazında Yazılsın | "Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın" parametresini seçerek işlem yapan firmaların, sarf çıkışlarında ve sarf mahsuplarının oluşturulmasında 710 (Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri) hesabını hammadde bazında detaylı kullandığında işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her hammadde stok kodu ya da grubu bazında oluşturulan detay kodlarından biri seçilerek, tüm hesaplarda bu alan için muhasebe kodlarının girilmesi gerekir. Eğer Hammadde bazında 710 hesaplar detaylı kullanılmıyorsa, bu parametre seçilmez ve aşağıda sorgulanan ve total aktarım için kullanılacak Muavin Hesap Kodu'nun girilmesi gerekir. |
710 Hesap Muavin Kodu | “710 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresini seçmeyen - hammaddelerin sarf çıkışlarını 710 hesaplarda tek bir muavin kodda takip eden - firmalar için, ilgili hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılır. |
710 Hesap Stok Detay Kodu (Diğer 1, 2, 3) | “710 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresi seçilmişse, hammadde kodu bazında aktarım yapılması için hammadde stok detay kodlarından Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3 seçilerek, bunlardan birinin numarasının bu alana 1, 2 ya da 3 olarak tanımlanması gerekir. Bu tanımlamadan sonra Stok → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden ilgili alan (Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3) 710 hesaplara aktarılacak her hammaddenin stok kodu için tek tek girilmesi gerekir. |
711 Hesap 710 Gibi | 711 hesapları 710 hesaplar için sorgulanan alanlar benzer şekilde kullanıldığında (Aynı seviyede ve düzende gruplama ile muavin işlemi yapılarak kullanılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, program 710 hesapların muavin kodlarının 711 hesaba göre aynı düzende oluşturulmuş olduğunu oluşturulduğunu saptayarak, yansıtmalarda yansıtma işlemlerinde 711 hesaplar içinde 710’a benzer grup ve muavin seviye ve kodlama düzenini arayarak aktarmalarını tamamlayacaktırtamamlar. Eğer 711 hesabın detayı 710 hesaptan farklı hesaptan farklı seviye ve düzende oluşturulmuş ise (oluşturulmuşsa - 711 ile 710 hesap arasında seviye farklılıkları var ise varsa ya da muavin kod uzunlukları biribirinden birbirinden farklı ise ) - bu parametrenin işaretlenmemesi gereklidirgerekir. |
711 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın | “ÜRETİM HATTI HAMMADDE TRANSFERİ 151 HESABA YAZILSIN parametresini işaretleyip ve “711 HESAP 710 GİBİ” parametresini işaretlemeyen firmalar“Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın" parametresini seçip "711 Hesap 710 Gibi” parametresini seçmeyen firmaların, sarf mahsuplarının oluşturulmasında 711 hesabı hesabını (Direk Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma) detaylı kullanıyor ise bu parametreyi işaretlemelidirlerkullanıyorsa "711 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın" parametresini seçmeleri gerekir. Bu durumda, her hammadde stok kodu ya da grubu bazında oluşturulan detay kodlarından biri seçilerek, tüm hesaplarda bu saha alan için muhasebe kodları girilmelidirkodlarının girilmesi gerekir. Eğer Hammadde bazında 711 hesaplar detaylı kullanılmıyor ise bu parametre işaretlenmeyerek kullanılmıyorsa ilgili parametre seçilmeyerek, aşağıda sorgulanan ve total aktarım için kullanılacak muavin hesap kodu girilmelidirkodunun girilmesi gerekir. |
711 Hesap Muavin Kodu | “711 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresini seçmeyen - hammadde sarf çıkışlarının yansıtmalarını 711 hesaplarda tek bir muavin kodda takip eden - firmalar için, ilgili hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılır. |
711 Hesap Stok Detay Kodu (Diğer 1, 2, 3) | Eğer “711 HESAPLARA HAMMADDE BAZINDA YAZILSIN” parametresi işaretlenmiş ise 711 hesaplara "711 Hesaplara Hammadde Bazında Yazılsın” parametresi seçilmişse, hammadde kodu bazında aktarım yapılabilmesi yapılması için , hammadde stok detay kodlarından Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3 seçilerek, bunlardan birinin numarası numarasının bu sahaya alana 1, 2 ya da 3 olarak tanımlanmalıdırtanımlanması gerekir. Bu tanımlamadan sonra Stok Modülünde/Stok → Muhasebe Detay Kodu Kod Girişi bölümünden bölümünden ilgili saha alan (Diğer-1, Diğer-2 ya da Diğer-3) , 711 710 hesaplara aktarılacak her hammadde hammaddenin stok kodu için tek tek girilmelidirgirilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan parametrelere parametrelerde verilen yanıtlara göre maliyet ile ilgili mahsuplar aşağıdaki şekilde oluşacaktır.oluşur: Sarf Mahsubu Mahsubu BORÇ ALACAK 710-DİREKT İLK MADDE MALZ.GİD. 711-DİREKT İLK MAD.VE MAL.YAN.FAR 151-YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI 150150-İLK MADDE VE MALZ. ALIŞ HES. Maliyet Mahsubu BORÇ ALACAK 152-MAMULLER HESABI
151-YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI 721-DİREKT İŞÇİ.İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HES. 731 GENEL ÜRET. GİD. YANSITMA HES. |
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. | |
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Maliyet Parametreleri-2
Maliyet Muhasebesi Parametreleri
...
ekranı Maliyet Parametreleri-2 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Maliyet Muhasebesi Parametreleri Ekranı | |
---|---|
Birim Katsayılar % (Yüzde) Kabul Edilsin | Maliyet Ana Grup |
Kodu tanımlamasında maliyet hesaplatma anahtarlarını |
"Birim Katsayı" olarak seçenler için, Maliyet |
Grup Kodları bazında girilen değerlerin toplamının 1 olması |
gerekir. O ay üretimi gerçekleşmeyen mamul veya yarı mamulün birim katsayısı, diğer ürünlere dağıtılmalı ve |
elle (Manuel) birim katsayıların düzeltilmesi gerekir. Örneğin |
YM1 |
Üretim Miktarı = 200 İşçilik |
Katsayısı = |
0.1 |
YM2 Üret mik.= 300 İşçilik katsayısı = 0.25
YM3 Üret mik.= 400 İşçilik katsayısı = 0YM2 Üretim Miktarı = 300 İşçilik Katsayısı = 0.25 YM3 Üretim Miktarı = 400 İşçilik Katsayısı = 0.65 İşçilik Tutarı = |
710,000,000 Maliyet |
Muhasebesi çalıştırıldığında her bir yarı mamul için oluşan işçilik maliyetleri aşağıdaki formül ile hesaplanır |
: YM1 Üretim Miktarı * İşçilik Katsayısı = X1 (200*0. |
1 = |
20) |
YM2 Üretim Miktarı * İşçilik Katsayısı = X2 (300*0. |
25 = |
75) |
YM3 Üretim Miktarı * İşçilik Katsayısı = X3 (400*0. |
65 = 260) |
TOPLAM = Y |
TOPLAM = 355 İşçilik Tutarı / |
Y = Birim |
İşçilik Değeri (710,000,000 / 355 = 2,000,000 ) YM1 |
İşçilik Maliyeti = Birim İşçilik * X1 ( 2,000,000 * |
20 = |
40,000,000) YM2 |
İşçilik Maliyeti = Birim İşçilik * X2 ( 2,000,000 * |
75 = 150,000,000) |
YM3 İşçilik Maliyeti = Birim İşçilik * X3 ( 2,000,000 * |
260 = 520,000,000) | |
Üretim Hattı Transferinde Sadece 150 ve 710 Çalışsın | Yöntemin |
oluşturulması için merkez |
şirketin dışında, üretim amacıyla |
hammadde sarf çıkışlarının yapılacağı bir şubeye veya lokal depoya ( |
Üretim hattına) ihtiyaç vardır. Bu mantıkta bir şube veya lokal depo açılacak ve merkezde Üretim |
Modülü'nden mamullerin üretim ağaçları |
oluşturulur. Merkez şirketten girilen hammadde faturaları daha sonra üretimde kullanılmak üzere bu |
şubeye - Fatura → Depolar Arası Transfer bölümünden |
- aktarılır. Şube veya lokal depoya çıkışı yapılan veya aktarılan her hammadde kaydının hemen |
üretildiği kabul edilerek |
ve maliyet mahsubunda 150 ve 710 |
hesabı çalıştırılarak, muhasebede direkt 151 hesaplara geçirilmesi için |
"Üretim Hattı Transferinde Sadece 150 ve 710 Çalışsın" parametresinin seçilmesi gerekir. Ayrıca |
, tanımlanan Şube Kodu'nun (Üretim hattı), “İşlem Sırası Tanımlama” bölümünden, her üretim sırası ve |
Ana Maliyet Kodu bazında, |
üretim yapılan şube veya depo |
kodunun tanımlaması gerekir. | |
Fiili Maliyet | Fiili Maliyet uygulaması, |
mamul ve |
yarı mamullerin üretimi sırasında oluşan, gerçek |
maliyetlerin hesaplanması için |
kullanılan parametredir. Bu uygulamada |
; fiili maliyet, bir mamul veya |
yarı mamulün üretilmesi için gerçekten harcanan kaynakların |
- Hammadde, |
İşçilik, Genel Üretim Giderleri - çeşitli dağıtım anahtarları ile dağıtılması sonucu ortaya çıkar. |
Maliyetlerin bu şekilde |
oluşturulması için "Fiili Maliyet" parametresinin |
seçilmesi gerekir. | |
Standart Maliyet | Standart |
Maliyet uygulaması, fiili maliyetler ile standart maliyetlerin farkını oluşturmak amacı ile geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu |
uygulama, tek düzen hesap sisteminde |
desteklenir. Yani, tek düzen hesap sisteminde kullanılan 712, 722, 732 gibi maliyet fark hesapları, standart maliyet hesaplamalarında otomatik olarak |
kullanılır. Standart |
Maliyet sistemi, aynı zamanda FAS52 ( |
Dövizli Muhasebe) ve IAS29 ( |
Enflasyon Muhasebesi) standartlarında da |
desteklenir. Dolayısıyla, fiili maliyet ile standart maliyet arasındaki fark, hem TL |
hem de dövizli değerleri ile |
hesaplanabilir. Bu sistemin |
kullanılması için Maliyet Muhasebesi |
Parametreleri → "Standart Maliyet" seçeneğinin |
seçilmesi gerekir. Standart |
Maliyet uygulaması, Maliyet Muhasebesi |
Parametreleri'nden, “Üretim Hattı Hammadde Transferi 151 Hesaba Yazılsın” ve Üretim Hattı Transferinde Sadece 150 ve 710 Çalışşın” parametreleri |
kullanılıyorsa desteklenmez. Dolayısıyla, |
Standart Maliyet uygulaması için bu iki parametrenin kullanılmaması |
gerekir. Standart |
Maliyet uygulamasında, |
parametreler ayarlandıktan sonra, Maliyet Bilgi Girişi ve Sarf Girişi bölümlerinden, 1 birim için gereken sarf ve maliyet bilgilerinin 30/12/2078 |
tarihi ile kaydedilmesi |
gerekir. Bu bilgi girişlerinin daha kolay |
yapılması için Standart Maliyet parametresinin işaretlenmesi ile kullanıma açılan İşlemler |
→ Standart Maliyet İşlemleri |
→ Reçeteden |
Mali Sarf Oluşturma seçeneği |
kullanılır. Bu seçenek, |
reçetelerdeki bilgiler ile sorgulanan TL |
standart malzeme ve döviz standart malzeme fiyatları doğrultusunda, otomatik olarak 30/12/2078 tarihli sarf kayıtları |
oluşturur. Yine aynı menüden (İşlemler |
→ Standart Maliyet İşlemleri |
→ Mali Sarftan Maliyet Oluşturma seçeneği ile) 30/12/2078 tarihli maliyet bilgilerine, otomatik olarak hammadde sarf, ambalaj sarf, |
yarı mamul sarf bilgileri |
oluşturulur. Diğer maliyet bilgilerinin hesaplanarak girilmesi |
gerekir. Standart maliyet mahsupları çalıştırıldığında, aşağıdaki mahsuplar |
oluşur: Sarf Mahsubu 150 HAMMADDE HESABI |
STANDART TUTARI |
150 HAMMADDE FARK HES. |
FARK TUTARI |
710 İLK MADDE MALZEME GID. |
FİİLİ TUTAR Maliyet Mahsubu 151 YARI MAMUL HES. |
FİİLİ TUTAR |
152 MAMUL HESABI |
FİİLİ TUTAR |
711 İLK MADDE MALZEME YANS. |
STANDART TUTAR |
712 İLK MADDE MALZ.FARK |
FARK |
721 İŞÇİLİK YANSITMA |
STANDART TUTAR |
722 İŞÇİLİK FARK |
FARK TUTAR |
731 GENEL ÜR.YANSITMA |
STANDART TUTAR |
732 GENEL ÜR.FARK |
FARK TUTAR Satılan |
Malin Maliyeti Mahsubu 152 MAMUL HESABI FİİLİ TUTAR |
620 SMM HESABI STANDART TUTAR |
620 SMM HESABI FARK TUTAR | |
Yıllık Standart Maliyet | Standart Maliyet uygulamasının yıl bazında |
yapılması için, Yıllık Standart Maliyet parametresinin |
önceden işaretlenmesi gerekir. Bu uygulamada, Maliyet Oluşturma |
işleminin bir yıl için |
çalıştırılması gerekir. Bir yıl için bulunan fiili maliyet ile yıllık standart maliyet arasında oluşan farklar 711, 721 ve 731 hesaplar üzerinden fark mahsubuna |
aktarılır. | |
Stokta Durma Maliyeti Toplam Maliyete Eklensin | Belli bir lokal depoda bulunan stokların, |
beklemelerinden (Durmalarından) kaynaklanan maliyetin, ilgili stok hareketlerine ve muhasebeye aktarılması için |
kullanılan parametredir. | |
Lokal Depo Kodu | “Stokta |
Durma Maliyeti Toplam Maliyete Eklensin” parametresini işaretleyen firmaların mutlaka tanımlaması gereken |
alandır. Durma maliyeti hesaplanacak lokal depo kodunun |
girilmesi için rehber butonu ile, depo kodları arasından seçim yapılır. | |
Muhasebe Kodu Maskesi | Stok durma maliyetinin aktarılacağı muhasebe kodunun |
girildiği alandır. | |
1, 2, 3, 4, 5 Gider Tanımı | Maliyet Ana Grup |
Kayıtları bölümünde standart olarak gelen 5 gider |
alanı dışında, kullanılması istenen başka gider kalemleri |
olacağı zaman kullanılan alanlardır. Eğer bu |
alanlara kullanılması istenen giderlerin isimleri |
girilirse, Maliyet Ana Grup |
Kayıtları bölümünde, Maliyet Gider Hesapları-2 |
alanı açılır. Bu |
bölümden girilen başlıklar |
ekrana gelir ve karşılarına ilgili hesap |
kodlarının girilmesi gerekir. Eğer, |
Fason uygulaması |
yapılacaksa gider tanımından birine DETAYLI FASON isminin girilmesi ve |
Mamul Grup Kodu Kayıtları bölümünden, detaylı fason için yansıtma hesap kodunun girilmesi |
gerekir. Fason uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Maliyet Muhasebesi |
→ Ekler |
→ Ek-2 |
dokümanına bakılabilir. | |
Şube Bazında Maliyet Kullanımı İçin Üretim Merkezi Şube Kodu | Bu parametrenin aktif olması için birden fazla şubeli çalışma |
gerekir. Ayrıca, Stok |
→ Stok |
Parametreleri → “Şubeler Dahil Maliyet Sistemi” parametresinin |
işaretlenmemesi gerekir. Girilecek Şube Kodu'na göre program, üretim döngüsünün hangi şubeden başladığını |
belirler ve maliyetleri buna göre |
oluşturur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | |
Ana Grup Bazında Yapılan Sarflar Mamullere Yedirilsin | Bir |
mamulün üretim reçetesinde bulunmayan ancak mamulün üretiminde dolaylı yoldan kullanılan hammadde sarflarının ilgili maliyet ana grubuna eklenmesi amacıyla |
kullanılan parametredir. Bunun için sarf edilen hammaddenin, Ambar Çıkış Fişi ile Mamul Ana Grup Koduna |
çıkışının yapılması gerekir. Maliyet ana gruplarına eklenen bu maliyetler, üretim miktarları oranına göre ilgili maliyet ana grubundaki mamullere |
dağıtılır. |
Maliyet Mahsubunda 151 Hesap |
Hammadde İşçilik Gen. |
Ürt. |
Amort Bazında Detaylansın | Maliyet Hesaplatma işlemi sonucunda, 151 hesapta takip edilen |
yarı mamullerin maliyet mahsuplarının hammadde, işçilik, genel üretim ve amortisman bazında |
detaylandırılması için |
kullanılan parametredir. |
Yurtdışı Satılan Malın Maliyeti Ayrı Çalışsın |
Yurtdışına satılan malın maliyeti ayrı bir hesapta takip |
edilir. Mamul Grup Kodu Kayıtları |
→ Mamul-Hammadde Hesap Kodları bölümünde bulunan Yurtdışı Satılan Malın Maliyeti alanında |
belirlenecek muhasebe hesap koduna, İhracat tipli Satış Faturası ile satışı yapılan |
mamullerin maliyeti |
işlenir. |
Mamul İadeleri Otomatik Hesaplansın |
Mamullerin satıştan iade hareketlerinden doğan iade alış fiyatları ve firma döviz maliyetleri program tarafından |
oluşturulur. Mamul Ana Grup Kayıtları bölümünde bulunan “İade Hesaplamada Geri Dönülecek Ay Sayısı” alanındaki ay sayısına göre program geri dönerek maliyetleri |
günceller. Örneğin |
; Haziran ayında iken bu alana 3 girilmesi durumunda, 3 ay geri dönülerek Mart ayının ortalama maliyetleri ile, Haziran ayının satıştan iade maliyetleri |
güncellenir. Geri dönülen ayda maliyet bilgileri |
bulunmuyorsa, program |
mamullerin iade satış maliyetlerini |
güncellemez. Bu durumda, Maliyet Bilgi Girişi bölümünden, |
mamullerin mali grup kodlarına göre Ortalama Maliyet ve Dövizli Ortalama Maliyet alanlarına giriş |
yapılması gerekir. | |
Mamul Virmanları Hesaplansın | Fatura ya da üretim işlemleri ile yanlış mamulden giriş/çıkış yapılması veya mamul kodu değişikliği işlemleri sonucunda, Ambar Giriş/Çıkış Fişi ile mamuller arasında virman hareketi |
yapılabilir. Bu parametrenin amacı, Ambar Giriş Fişi ile girişi yapılan mamulün maliyet fiyatının, çıkış yapılan |
mamulün maliyet fiyatı olarak güncellenmesini sağlamaktır. Parametrenin düzgün |
çalışması için dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. |
Bunlardan birincisi, virman hareketi yapılan |
mamullerin ölçü birimlerinin aynı olması |
gerektiğidir. İkincisi, Ambar Giriş/Çıkış Fişi oluştururken Hareket Türü olarak “Devir”, Çıkış Yeri olarak “Stok Kodu”, Masraf Kodu olarak |
da sarf olunan |
mamul seçilir. |
Ayrıca, güncelleme sırasında 1 ay önce hesaplanan maliyet fiyatları |
kullanılacağı için, önceki ayda |
Maliyet Oluşturma işleminin çalıştırılması gerekir. Böylece, Maliyet Hesaplatma çalıştırıldığında, program yukarıda açıklanan şekilde |
kaydedilen Ambar Giriş/Çıkış Fişlerini |
tarar ve mamul |
virmanları için, gerekli maliyet |
hesaplamalarını yapar. |
Örneğin; 9. aydaki maliyeti 1.500 |
TL olan MML1 |
mamul kodunun, MML2 olarak |
değiştirileceği varsayıldığında ve MML2 mamulüne sadece maliyet fiyatının aktarılması |
istendiğinde, bu işlem Stok Kodu Değiştirme ile |
yapılmaması gerekir. MML1 |
mamulü için Ambar Çıkış fişi, MML2 için de Ambar Giriş Fişi |
oluşturulması gerekir. Bu durumda MML1 |
mamulüne ait stok hareketleri |
MML2’ye aktarılmaz. |
Yukarıda, MML1 |
mamulü için girilen Ambar Çıkış Fişi |
görülür. Bu fişte Masraf Kodu olarak MML2 girildiğinde, bu kod, Kalem |
Bilgileri sekmesinde bulunan "Ek Açıklama |
" alanına aktarılır. Aynı şekilde, MML2 için oluşturulacak Ambar Giriş |
Fişi'nde, Masraf Kodu alanına MML1 |
Mamul Kodu'nun girilmesi gerekir. 10. ayda Maliyet Hesaplatma işlemi çalıştırıldığında, program |
MML1 |
mamulünün 9. ayda |
hesaplanan 1.500 |
TL tutarındaki maliyetini, MML2 |
mamulüne aktarır. | |
İrsaliyeler Maliyet Muhasebesine Dahil Edilsin | İrsaliyelerin maliyet muhasebesine dahil edilmesi için kullanılan parametredir. |
Detaylı Maliyet Hesabı | Detaylı maliyet hesabının belirlendiği parametredir. Hat Bazında Maliyet, Sipariş Bazında Maliyet, Proje Bazında Maliyet ve Esnek Yapılandırma Bazında Maliyet seçenekleri arasından seçim yapılır. |
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. | |
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |