Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | DBS Modülünde hata alan DBS faturaları için otomatik tekrar yükleme dosyası oluşturulması talebi | DBS Modülünde hata alan online DBS faturaları için otomatik tekrar yükleme dosyası oluşturulması sağlanmıştır. Otomatik olarak DBS faturalarının tekrar yüklenmesi için:
|
2 | Kullanıcı tanımlama ekranına "Mobil Bildirime İzin Ver" alanının eklenmesi talebi | Kullanıcı tanımlama ekranına "Mobil Bildirime İzin Ver" alanı eklenmiştir. Bu alan "evet" olarak işaretlendiğinde kullanıcıya mobil bildirimleri iletilir. |
3 | Manuel Ödeme İşlemleri ekranında yapılacak bakiye kontrolünün yeni bir parametreye bağlanması talebi | Manuel Ödeme İşlemleri ekranlarında yapılacak bakiye kontrolünün "Manuel Ödeme İşlemleri Bakiye Kontrolü" parametresine bağlanmıştır. Parametre Ayarlar, Ödemeler tabı altında yer almaktadır. |
4 | Ödeme Modülünde Banka Gönderim İşlemleri ekranında bakiyesi yetersiz satırların filtrelenmesi talebi | Ödeme Modülünde Banka Gönderim İşlemleri ekranında bakiyesi yetersiz satırların filtrelenmesi için "Yetersiz Bakiye" filtresi eklenmiştir. |
5 | Hatalı DBS Faturaları ekranına "Oluşturma Tarihi" eklenmesi talebi | Hatalı DBS Faturaları ekranına "Oluşturma Tarihi" eklenmiştir. |
6 | Temel Tablolar, Banka Parametreleri, Banka İşlem Kodları sayfasında yer alan INT (+) işlem kodunda İşlem Tipi'nin Virman atanması talebi | Temel Tablolar, Banka Parametreleri, Banka İşlem Kodları sayfasında yer alan INT ( + ) işlem kodunda İşlem Tipi'nin Virman atanması sağlanmıştır. |
7 | Kur bilgisinin kaynak bilgisinin firma ekranından alınması talebi | Kur bilgisinin okunacağı kaynak bilgisinin firma ekranından alınması sağlanmıştır. Firma ekranında Genel Ayarlar altına "Kur Bilgisinin Okunacağı Kaynak" alanı eklenmiştir:
|
8 | Ödeme ve DBS modüllerinde dosyalar bankaya gönderilirken oluşturma tarihine göre bankaya gönderilmesi talebi | Ödeme ve DBS modüllerinde dosyalar bankaya gönderilirken oluşturma tarihine göre bankaya gönderilmesi sağlanmıştır. |
9 | Ödeme Modülünde Ödeme Yükleme Dosyaları, Toplu Ödeme Detayları ekranındaki listenin excele aktarılabilmesi talebi | Ödeme Modülünde Ödeme Yükleme Dosyaları, Toplu Ödeme Detayları ekranındaki listenin "Excel'e Çıkart" butonu ile excele aktarılması sağlanmıştır. |
10 | Alternatif Bank online DBS entegrasyonu talebi | Alternatif Bank online DBS entegrasyonu sağlanmıştır. |
11 | Fatura Akıbet Raporunda toplu vade tarihi güncelleme yapılabilmesi talebi | Fatura Akıbet Raporunda "Toplu Vade Tarihi Güncelle" butonu ile vade tarihinin güncellenebilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Ödeme Modülü Ödeme Yükleme Dosyaları ekranında durumu Kısmi Logoya Gönderilmiş dosyaların da fiş aktarımının yapılabilmesi talebi | Ödeme Modülü Ödeme Yükleme Dosyaları ekranında durumu Kısmi Logoya Gönderilmiş dosyaların da fiş aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır. |
2 | Banka İşlemleri, Kırılacak İşlemler ekranında kırılım ekleyerek kalan hesapla denildiğinde kalan tutarı işlem tutarı alanına yazılması talebi | Banka İşlemleri, Kırılacak İşlemler ekranında kırılım ekleyerek kalan hesapla denildiğinde kalan tutarı işlem tutarı alanına yazılması sağlanmıştır. |
3 | Fatura Akıbet Raporunda sadece ön akıbeti başarılı olan faturaların listelenmesi talebi | Fatura Akıbet Raporunda ön akıbeti başarılı olan ve ön akıbet bekleyen faturaların listelenmesi sağlanmıştır. |