Alış ve satış faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için alış ve satış faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçenekleri kullanılır.

"Gönder" seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

"Toplu Gönder" seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Fatura gönderim koşullarının belirlendiği filtre seçenekleri şunlardır:

FiltreDeğeri

Basım Sırası

Grup/Aralık

Fiş Tarihi

Grup/Aralık

Fiş Numarası

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilenler/İptal Edilmeyenler/Hepsi

Ambar Numarası

Tanımlı ambarlar

Fatura Türü

Alış ve satış fatura türleri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Form Gönderim Formatı

HTML/RTF /PDF

Formların Gönderilmişlik Durumları

Daha Önce Gönderilmemiş Formlar/Hepsi

E-Posta Açıklaması

Kullanılmayacak/Tarih+Belge Numarası/Tarih+Doküman Numarası/Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası

Form İsmi

Belge Numarası/Belge Numarası + Tarih/Belge Numarası + Doküman Numarası/Belge Numarası + Doküman Numarası + Tarih