You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Satıcı Siparişleri Bölümü'nde;

Satıcılarınıza verdiğiniz siparişler kaydedilir, düzenlenir ve izlenir.

Satıcı Siparişleri, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme bilgilerinin girilmesi ile satıcı sipariş kaydı oluşturulur.


(tick) Bu bölümlerden bazıları, belirli parametrelerin işaretlenmesi sonucu ekranda gözükür.



Üst Bilgiler


Satıcı siparişlerine ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı ekrandır.

Satıcı Siparişleri EkranıÜst Bilgiler
Numara

Siparişin programdaki takip numarasıdır. Yeni oluşturulacak belgeye ait numara otomatik olarak ekrana gelir.

Alış Fatura Parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresi işaretlenmiş ve "İşlemler/Seri Düzenleme" bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmışsa, program otomatik olarak seri bilgisi olan bir numarayı ekrana getirir. Aksi takdirde, program tarafından herhangi bir değer ekrana getirilmez ve kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik sıra numarasının girilmesi gerekir. <Tab> tuşuna basıldığında, girilen seriye ait kalınan son numara ekrana gelir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan sipariş numaralarını ayrı ayrı takip eder.

Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme.

Önceden girilmiş olan bir siparişi izlemek için, daha önceden kaydedilen sipariş numarasının girilip <Tab> butonuna basılması yeterlidir. Bu durumda kayıtlı siparişe ait diğer bilgiler ekrana gelir. Daha Önceden kaydedilmiş müşteri siparişlerine ait numara bilgilerine, rehber butonu yardımı ile ulaşılır.

Cari Kodu

Sipariş verilen satıcıya ait cari hesap kodunun girildiği alandır.   rehber butonu yardımı ile cari hesap kodları arasından seçim yapılır.

TarihSatıcı siparişine ait tarihin girileceği alandır.
Teslim Tarihi

Siparişin teslim edileceği tarihtir.

(warning) Bu tarihin doğru olarak girilmesi, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken siparişlerin veya teslimi gecikmiş siparişlerin raporlanabilmesi açısından önemlidir.

İstenilen Teslim Tarihi

Satıcının, siparişleri teslim etmek istediği tarihin rapor amaçlı girildiği alandır.
Döviz Baz TarihiSiparişlerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır.
Tipi

Siparişin yurtiçi mi yoksa yurtdışı mı olduğunun belirlendiği alandır.

İhracat/İthalat Tipi

Tipi alanında "yurtdışı" seçilmesi halinde aktif olan alandır.
Export Referans No

Export Referans Numarası, sadece yurtdışı tipli siparişlerde geçerli olacak alandır.

(warning) Hatırlatma

Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir.

Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İhracat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılır.