Satınalma ve Satış Faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma ve Satış Faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri kullanılır. Gönder seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.
Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma ve Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Fatura Gönderimleri filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Basım Sırası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihi | Grup/Aralık |
Fiş Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İptal Durumu | İptal Edilenler/İptal Edilmeyenler/Hepsi |
Fatura Türü | Satınalma ve satış fatura türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Form Gönderim Formatı | HTML/RTF /PDF |
Formların Gönderim Durumları | Daha Önce Gönderilmemiş Formlar/Hepsi |
E-Posta Açıklaması | Kullanılmayacak/Tarih+Belge Numarası/Tarih+Doküman Numarası/Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası |
Form İsmi | Belge Numarası/Belge Numarası+Tarih/Belge Numarası+Doküman Numarası/Belge Numarası+Doküman Numarası+Tarih |
Faturalar üzerinden barkod etiket basımları için Stok dokümanında yer alan Hareketler Üzerinden Barkod Etiket Basımları başlığına göz atın.