Satış provizyon dağıtım fişi üç bölümden oluşur. Üst bölümden fişe ait genel bilgiler kaydedilir. Fiş genel bilgileri şunlardır:
Fiş Numarası: Fiş kayıt numarasıdır.
Fiş Tarihi / Saat: Satış provizyon dağıtım fişinin tarih ve saat bilgisidir.
Özel Kod: Fiş özel kodudur. Dağıtım fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılır.
Yetki Kodu: Satış provizyon dağıtım fişi yetki kodudur. Fiş üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.
Belge Numarası: Satış provizyon dağıtım fişinin belge numarasıdır.
Dağıtılacak Hizmetler
Bu bölümdeki alanlardan malzeme maliyetlerine dağıtılacak masraflar sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Fiş Türü | Alınan Hizmet Faturaları / Verilen Hizmet Faturaları |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Belge No. | Grup / Aralık |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Doküman İzleme Numarası | Grup / Aralık |
İhracat Dosya Kodu | Grup / Aralık |
İhracat Dosya Adı | Grup / Aralık |
İhracat Dosya Sıra No. | Başlangıç / Bitiş |
Hizmet Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup / Aralık |
Hizmet Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Fabrika | Tanımlı fabrikalar |
Ambar | Tanımlı ambarlar |
Fatura Giriş Yeri | Kasadan / Bankadan |
Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra "Tamam" tuşu tıklanır ve verilen / alınan hizmetler malzemelere dağıtılır.
Fiş satırlarında şu bilgiler yer alır:
Fiş Türü: Malzemelere dağıtılacak hizmetlerin ait olduğu fiş türüdür. Alınan ya da verilen hizmet faturası seçeneklerinden birisi alana gelir.
Fiş Numarası: Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Fiş Tarihi: Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Ambar: Alınan / verilen hizmetin ait olduğu ambar bilgisidir.
Hizmet Kodu: Alınan ya da verilen hizmet kodudur.
Hizmet Açıklaması: Alınan ya da verilen hizmetin açıklamasıdır.
Dağıtım Tipi: Alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:
- Malzeme Bedeli
- Malzeme Miktarı
- Ağırlık
- Hacim
- Oran
- Tutar
- Dağıtılmayacak
- Net Ağırlık
- Net Hacim
Dağıtılmayacak seçilirse, alınan ya da verilen hizmet bedeli malzemelere dağıtılmaz.
Malzeme Bedeli seçilirse dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.
Malzeme Miktarı seçilirse dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.
Ağırlık seçilirse malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.
Hacim seçilirse malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.
Tutar seçilirse malzeme tutarı dikkate alınır. Dağıtım tutarı Malzemeler bölümünde kaydedilir.
Oran seçilirse malzemenin masraftan belirli bir oranda etkileneceğini belirtilir. Dağıtım oranı Malzemeler bölümünde kaydedilir.
Net Ağırlık seçilirse, malzemenin net ağırlığı dikkate alınır.
Net Hacim seçilirse, malzemenin net hacmi dikkate alınır.
Tutar: Hizmet faturası tutarıdır.
Tutar (RD): Hizmet faturası dövizli tutarıdır.
Dağıtılmış Tutar: Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır.
Dağıtılmış Tutar (RD): Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış dövizli tutarı gösteren alandır.
Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.
Dağıtılacak Tutar (RD): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak dövizli tutarın girildiği alandır.
Satış provizyon dağıtım fişinde, dağıtımı yapılacak hizmet fatura tutarlarının yanı sıra bu tutarların reeskonta tabi tutulmuş değerlerinin de dağıtımının yapılması mümkündür. Bunun için Tutar (TFRS), Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılmış Tutar (TFRS), Dağıtılmış Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılacak Toplam (TFRS), Dağıtılacak Toplam (TFRS) (RD) alanları kullanılır.
Malzemeler
Hizmetlerin hangi malzemelere dağıtılacağı Malzemeler bölümünde kaydedilir. Hizmet dağıtımı yapılacak malzemeler F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele (Malzemeler) seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Fiş Türü | Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi |
Fiş No | Grup / Aralık |
Belge No. | Grup / Aralık |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fatura No. | Grup / Aralık |
Faturalanma Durumu | Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler |
İhracat Dosya Kodu | Grup / Aralık |
İhracat Dosya Adı | Grup / Aralık |
İhracat Dosya Sıra No. | Başlangıç / Bitiş |
Doküman İzleme Numarası | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Veri Aktarım No. | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Malzeme Türü | Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı |
Malzeme Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Müşteri/Tedarikçi Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Müşteri/Tedarikçi Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Müşteri/Tedarikçi Kodu | Grup / Aralık |
Müşteri/Tedarikçi Açıklaması | Grup / Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Özellikleri | Özellik 1-10 - Özellik Kodu/Değeri |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Fabrika | Tanımlı fabrikalar |
Ambar | Tanımlı ambarlar |
Ambar Maliyet Grubu | Tanımlı maliyet grupları |
Varyant Kodu | Grup / Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup / Aralık |
Varyant Özel Kodu | Grup / Aralık |
Dönem Kapatma Kayıtları | Listelensin / Listelenmesin |
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra "Tamam" tuşu tıklandığında hizmetlerin dağıtılacağı satılan malzemelere ait hareketler fiş satırlarına aktarılır.
Fiş Türü: Hizmet dağıtımı yapılacak malzemeye ait fiş türünü belirtir.
Fiş No: Malzemeye ait fişin numarasıdır.
Fiş Tarihi: Malzemeye ait fişin tarihidir.
Cari Hesap Kodu: Malzemeye ait fişin cari hesap bilgisidir.
Ambar: Malzemeye ait fişin ait olduğunu ambarı belirtir.
Malzeme Kodu: Hizmet dağıtımı yapılan malzeme kodudur.
Malzeme Açıklaması: Hizmet dağıtımı yapılan malzeme açıklamasıdır.
Varyant Kodu / Açıklaması: Hizmet dağıtımı yapılan malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant kodunun girildiği alanlardır.
Miktar: Malzeme fişinin miktarıdır.
Birim Fiyat: Malzeme fişinde girilen birim fiyattır.
Ana Birim: Malzeme fişi ana birimidir.
Dağıtılsın: Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan hizmetlerin dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır. Hizmetlerin dağıtılacağı fişlerde bu alan işaretlenir.
Dağıtım Oranı: Dağıtılacak hizmetler bölümünde dağıtım tipi olarak "Oran" seçilmesi durumunda, dağıtım oranı bu alanda belirtilir.
Dağıtım Tutarı: Dağıtılacak hizmetler bölümünde dağıtım tipi olarak "Tutar" seçilmesi durumunda, dağıtım tutarı bu alanda belirtilir.
Fatura No: İrsaliyenin ait olduğu fatura bilgisidir.
Dağıtım Tutarı (TFRS): Dağıtılacak hizmetler bölümünde dağıtım tipi olarak "Tutar" seçilmesi durumunda, reeskonta tabi tutulmuş dağıtım tutarı bu alanda belirtilir.
İhracat Dosya Kodu: İhracata masraf dağıtımı yapıldığında ilgili ihracat dosya kodunun görüntülendiği alandır.
Malzeme filtrelerinde yer alan Dönem Kapama Kayıtları filtre satırında Listelensin seçeneğinin seçilmesi durumunda, Malzeme Yönetimi Parametrelerinde Stok Maliyet Türü parametre satırında belirlenen maliyet yöntemine göre oluşturulan son dönem kapama kayıtları maliyet dağıtım ya da satış provizyon dağıtım fişinin Malzemeler bölümünde listelenir.
Listelenen dönem kapama kayıtlarına maliyet dağıtımı yapılır. Dönem kapama satırlarının malzeme bazında listelenmesi için yine filtrelerdeki malzeme kodu filtresi kullanılır.
Malzeme dönem kapama işlemleri geri alınırken, herhangi bir dönem kapama satırı maliyet dağıtım ya da satış provizyon fişinde kullanıldıysa, o malzemeye ait dönem kapama kaydı geri alınamaz.